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    實驗十一總賬結賬問題總結

    時間:2022-11-21 20:19:36 總結 我要投稿

    實驗十一總賬結賬問題總結

      總結是事后對某一階段的學習或工作情況作加以回顧檢查并分析評價的書面材料,它可使零星的、膚淺的、表面的感性認知上升到全面的、系統的、本質的理性認識上來,不如我們來制定一份總結吧。那么總結要注意有什么內容呢?以下是小編幫大家整理的實驗十一總賬結賬問題總結,僅供參考,大家一起來看看吧。

    實驗十一總賬結賬問題總結

      (一)結賬的程序

      結賬就是在會計期末(月末、季末、年末)將本期內所有發生的經濟業務事項全部登記入賬后,計算出本期發生額和期末余額。結賬的內容通常包括兩個方面:一是各種損益類賬戶,并據以計算確定本期利潤;二是結算各資產、負債和所有者權益賬戶,分別結出其本期發生額和期限末余額。

      (1)在結賬前將本期發生的經濟業務事項全部登記入賬,并保證其正確性。

     。2)調整有關賬項,合理確定本期計的收入和應計的費用。

      (3)將損益類科目轉入“本年利潤”科目,結平所在損益類科目上。

     。4)結算出資產、負債和所有者權益科目的本期發生額和余額,并結轉下

      期。

     。ǘ┙Y賬的方法

     。1)對不需要按月結計本期發生額的賬戶,如各項應收款明細賬和各項財產物資金明細賬等,每次記賬后,都要隨時結出余額,每月最后一夂余額即為月末余額。也就是說,月末余額就是本月最后一筆經濟業務記錄的同一行內的余額。月末結賬時,只需要在最后一筆經濟業務記錄之下畫一單紅線,不需要再結計一次余額。

     。2)現金、銀行存款日記賬和需要按月結計發生額的收入、費用等明細賬。每月結賬時,要在最后一夂經濟業務記錄下面畫一單紅線,結出本月發生額和余額,在“摘要”欄內注明“本月合計”字樣,在下面再畫一條單紅線。

      (3)需要結計本年累計發生額的某些明細賬戶,如產品銷售收入、成本明細賬等,每月結賬時,應在“本月合計”行下結計自年初起至本月末止的累計發生額,登記在月份發生額下面,在“摘要”欄內注明“本年累計”字樣,并在下面再畫一單紅線。12月末的“本年累計”就是全年累計發生額,即在全年累計發生額下畫雙紅線。

     。4)總賬幾戶平時只需結計朋末余額。年終時,為了反映全年各項資產、負債及所有者權益培養變動的全貌,便于核對賬目,要將所有總賬賬戶結計全年發生額和年末余額,在“摘要”欄內注明“本年合計”字樣,并在合計數下畫一雙紅線。采用棋盤式總賬和科目匯總表代替總賬的單位,年終結賬,應當匯編一張全年合計的科目匯總表和棋盤式總賬。

     。5)需要量結計本朋發生額的某些賬記,本月只發生一筆經濟業務,由于這筆記錄的金額就是本月發生額,強賬時,只要在此行記錄下畫一單紅線,表示感謝與下月的發生額分開就可以了,不震怒另結出“本月合計”數。

      (三)年終結賬的步驟

      年終清理完畢,在賬目核對相符的基礎上,即可進行年終結賬。年終結賬工作,一般分為三個步驟:年終轉賬、結清舊賬和記入新賬。

      1、年終轉賬

      年終轉賬的程序如下:

     、儆嬎愠龈髻~戶的貸方和貸方的12個月合計數和全年累計數,結出12月月末的'余額。

      ②試算平衡。

      ③按年終轉賬辦法填制12月31日的記賬憑證,并記入有關幾賬戶

      2、結清舊賬

      結清舊賬的程序如下:

      ①將轉賬后無余額的賬戶結出全年累計數,然后在下面畫雙紅線,表

      示本賬戶全部結清。

     、趯δ杲K有余額的賬戶,在“全年累計數”下行的“摘要”欄內注明

      “結轉下年”字樣,再在下面畫雙紅線,表示年終余額轉入新賬,結束舊賬。

      3、記入新賬合

      根據本年度各賬戶余額,編制年終決算的“資產負債表”和有關明細表,按表列出各賬戶的年終余額數,不編制記賬憑證,直接記入新年充相應的各有關賬戶,并在“摘要”欄內注明“上年結轉”字樣,以區別新年度發生數。

     。ㄋ模┵~戶余額的結轉

      年末終了結賬時有余額的賬戶余額,直接記入新賬“余額”欄內即可,不需要編制記賬憑證,也不必將余額再記入本年賬戶的借方或貸方(收方或付方),使本年有余額的賬戶的余額變為零。因為,既然年末是有余額的賬戶,余額就應當如實地在幾戶中加以反映,這親更顯得清晰、明了。否則,就混淆了有余額的賬戶和無余額的賬戶的區別。

      對于新的會計年度建賬問題,一般來說,總賬、日記賬和多數明細賬應每年更換一次。但有些財產物資明細賬和債權債務明細賬,由于材料品種、規格和往來單位較多,更換新賬,重抄一遍工作量較大,因此可以跨年度使用,不心每年更換一次。各種備查賬簿也可以連續使用。

      實際工作中,結賬賬戶余額的做法如下。

      (1)將本賬戶本年余額以相反的方向記入最后一筆賬下的發生額內例如,某賬戶年末為借方余額,在結賬時,將此項余額在“貸方發生額”欄內(余額如為貸方,則做相反記錄),在“摘要”欄填明“結轉下年”字樣,在“借或貸”欄內填“平”字并在“余額”欄的“元”位上填列“0”符號,表示賬目已經結平。

     。2)在“本年累計”發生額的次行,將年初余額按其同方向記入“發

      生額”欄內,并在“摘要”欄內填明“上年結轉”字樣

      在次行登記年末余額,如為貸方余額,填入“貸方發生額”欄內,反

      之記入借方,并在“摘要”欄真明“結轉下年”字樣。同時,在該行的下羰加記借、貸各方的總計數,并在該行“摘要”欄內填列“總計”兩字,在“借或貸”欄內填“平”字,在“余額“欄的”“元”位上填列“0”符號,以示賬目已結平。

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