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    退稅申請書

    時間:2022-11-02 18:09:06 退稅申請書 我要投稿

    退稅申請書集錦15篇

      在當今社會高速發(fā)展的今天很多場合都離不了申請書,寫作層面上,申請書下級向上級的行文方式。那么申請書應該怎么寫才合適呢?下面是小編收集整理的退稅申請書,歡迎大家分享。

    退稅申請書集錦15篇

    退稅申請書1

    xxx區(qū)稅務局:

      20xx年某月,我公司向貴局申報并上繳20xx年度、20xx年度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因為在計算核定房產(chǎn)稅、土地稅時,多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅多少元;多交土地稅多少元;

      現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

      申請公司:xxxx公司

      20xx年xx月xx日

    退稅申請書2

    xx區(qū)國家稅務局:

      我司(廠)于xxxxxxxx年xxxx月xxxx日開業(yè),營業(yè)執(zhí)照號碼:xxxxxxxxxxx,稅務登記證號碼:xxxxxxxxxxx。經(jīng)營地址:xxxxxxxx,法人代表xxx,會計xxx,注冊資本xxxx萬元,經(jīng)營范圍:xxxxxxxx,兼營xxxxxxxx,經(jīng)營方式:xxxxxxxx,聯(lián)系電話:xxxxxxxx,從業(yè)人數(shù):xxxx人。

      我單位xxxxxxxx產(chǎn)品系資源綜合利用產(chǎn)品,經(jīng)檢驗其xxxxxxxx的比例達到xx.xx%,xxxxxxxx年xx—xxxx月累計實現(xiàn)銷售收入xxxxxxxx元,銷售成本xxxxxxxx元,銷項稅額xxxxxxxx元,申報抵扣進項稅額xxxxxxxx元,應繳增值稅xxxxxxxx元,已交增值稅xxxxxxxx元,留抵增值稅xxxxxx元,期末存貨xxxxxx元,稅負率xx。xx%。我單位財務制度健全,能準確核算應稅銷售收入、進項稅額、銷項稅額、應納稅額,能按期報稅及申報納稅,能及時組織稅款入庫,無欠稅。能嚴格按照《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》領購、使用、保管、繳銷發(fā)票,無發(fā)票違章行為,有健全的發(fā)票管理制度。會計核算健全,有專職會計人員x名,能按照財務會計制度規(guī)定,設置賬薄進行會計核算;能按規(guī)定編制會計報表,真實反映企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營狀況;設置應交增值稅、未交增值稅明細賬。根據(jù)xx字[xxxx]xxxx號《xxxxxxxx》文件關于xxxxxxxxx的規(guī)定,特向貴局申請退還我單位該自產(chǎn)產(chǎn)品已繳納入庫的xxxxxxxx年xxxx月xxxx日至xxxxxxxx年xxxx月xxxx日的應納增值稅稅款。請批準為盼。

      單位名稱(公章)

      xx年x月x日

    退稅申請書3

    xxx稅局:

      20xx年xx月xx日,因操作失誤,我公司將xx月份的.個人所得稅重復申報了兩次,向貴局繳納了兩次個人所得稅,金額為xx元,稅款于20xx年xx月xx日繳入xx市級金庫中。

      現(xiàn)特向貴局提出申請,將我營業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

      申請人:

      日期:

    退稅申請書4

    地稅局領導:

      20xx年1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術服務發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設稅207.55元,教育費附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅決不同意接收按地稅技術服務開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。

      為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項業(yè)務發(fā)生重復繳稅現(xiàn)象。

      由于貴陽經(jīng)開區(qū)國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。

      因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業(yè)務中抵扣。

      敬請貴局解決支持并批準為盼!

      申請公司:xxx

      申請日期:20xx年X月XX日

    退稅申請書5

    _______稅務局:

      我公司于_______年度年終匯算中,全年應繳所得稅額_______元,已預繳了_______元,多繳_______元,現(xiàn)申請退稅。

      請給予批復!

      申請人:_______單位

      _______年_______月_______日

    退稅申請書6

    __________稅局:

      本公司____________________(納稅編碼:________)。因____年6月7日在申報稅款所屬期為____年1月01日至____年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算申請書的正確格式圖片清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為____年1月01日至____年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:___________)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

      在____年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為____年1月01日至____年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所申請書的樣板得投資者個人所得稅年度匯申請書格式范文模板算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。

      稅務登記類型:私營合伙企業(yè)

      開戶行:__銀申請書貧困補助行

      銀行賬號:________

      特此說明!

      ______單位名字

      20__年__月__日

    退稅申請書7

    尊敬的領導:

      我公司成立于年月日,實際經(jīng)營范圍為,后經(jīng)我公司申請,你局認定我公司為(輔導期)增值稅一 般納稅人,有 效期從年月日起。

      我公司年月的全部銷售收入為元,其 中應稅銷售收入為元,繳納增值稅額為元,增值稅專用發(fā)票使用量為份;年月的全部銷售收入為元,其 中應稅銷售收入為元,繳納增值稅為元,增值稅專用發(fā)票使用量為份;年月的全部銷售收入為元,其 中應稅銷售收入為元,繳納增值稅額為元,增值稅專用發(fā)票使用量為份。我公司年月至月專用發(fā)票月平均使用量為份。(注:此段填寫前三個月的增值稅申報及交納情況,要求必需按照增值稅申報表有 關內(nèi)容填寫)

      目前貴局批準我公司每月領購次開票金額萬元稅控專用發(fā)票,每次份。由于我公司業(yè)務量逐漸增加,故申請增購份開票金額萬元稅控專用發(fā)票。(注:此段按照企業(yè)實際情況填寫,以上內(nèi)容僅為參考,具體內(nèi)容自定,要求企業(yè)將增量原因?qū)懬逦瑑?nèi)容必須真實具體)

      申請增購增值稅專用發(fā)票需報送資料

      1.[增值稅專用發(fā)票票種核定申請審批表](一 式三份,注:開票限額一 千萬元及以上的企業(yè)一 式四份);

      2.書面申請(一 式二份,注:開票限額一 千萬元及以上的企業(yè)一 式三份);

      3.稅務登記證副本復印件(一 式二份,上需加蓋一 般納稅人/輔導期一 般納稅人資格印章――流轉(zhuǎn)稅科負責);

      4.營業(yè)執(zhí)照副本復印件(一 式二份);

      5.銷售合同(協(xié)議)復印件(一 式二份,上需貼印花稅票,合同必須為與一 般納稅人簽定的有 效合同,要求雙方蓋章清晰,合同項目填寫齊全);

      6.購票人身份證復印件(一 式二份);

      7.增值稅一 般納稅人資格認定批復復印件(一 式二份);

      8.增值稅一 般納稅人資格證書復印件(一 式二份,要求每頁復印,輔導期一 般納稅人除外);

      9.前三個月增值稅專用發(fā)票匯總表及本月增值稅專用發(fā)票匯總表 增值稅專用發(fā)票明細表(一 式二份);

      10.稅務機關要求附送的其他資料。

      以上資料需加蓋公司公章,合同書復印件及資格證書復印件加蓋騎縫公章

      (以上要求僅供參考,具體以當?shù)囟悇站忠鬄闇省#?/p>

      申請單位:x文庫20xx年x9月30日

    退稅申請書8

    xxxx稅局:

      本公司xxxxx,因20xx年6月7日在申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131元,已扣款成功(電子稅票號:xx)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131元。

      在20xx年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。

      申請公司:xxxx公司

      20xx年xx月xx日

    退稅申請書9

      我公司成立于____年____月,____年____月認定為一般納稅人,稅務登記證號碼為:____,法定代表人:____財,注冊資本____萬元,地址:____,登記注冊類型:____公司,經(jīng)營范圍:____齒生產(chǎn)、銷售及進出口業(yè)務(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術除外)。

      公司于____年____月____日完成對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號:____,進出口企業(yè)代碼:____,中華人民共和國海關進出口貨物收發(fā)貨人報關注冊登記證書,海關注冊登記編碼:____。貴局于____年____月____日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。

      我公司財務制度健全,會計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷項稅額、進項稅額、應繳稅額及進出口業(yè)務退(免)稅額,并能夠進行進出口業(yè)務退(免)稅的申報。

      我公司____年____月____日發(fā)生第一筆出口業(yè)務,出口金額____美元,人民幣____元。____年累計出口____美元,人民幣____元。(詳見附表)

      因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請退稅,請予審核。

      ____________有限公司

      ____年____月____日

    退稅申請書10

    鎮(zhèn)海區(qū)稅務局:

      我公司在2月17日申報1月份職工工資薪金繳納個人所得稅時,因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒超過應征稅起點,不用交稅,結(jié)果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436.2元。現(xiàn)申請要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。

      寧波市xxxx有機涂料廠

      20xx年2月19日

    退稅申請書11

    國家稅務局:

      我公司于________年____月____日完成____年度企業(yè)所得稅匯算清繳,____年一至四季度累計實際已預繳企業(yè)所得稅額____元;____年度企業(yè)所得稅匯算清繳實際應納企業(yè)所得稅額____元;____年度多繳納企業(yè)所得稅額_______元;____年度應退企業(yè)所得稅額____元。

      根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第五十四條第二款“企業(yè)應當自年度終了之日起五個月內(nèi),向稅務機關報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結(jié)清應繳應退稅款。”及《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》(國稅發(fā)[20xx]79號)第十一條“預繳稅款超過應納稅款的,主管稅務機關應及時按有關規(guī)定辦理退稅。”之規(guī)定,我公司申請退稅____元。

      特此申請,請貴局審核予以退稅。

      附送資料

      1、____年度企業(yè)所得稅申報表

      2、____年一至四季度預繳企業(yè)所得稅繳款書

      ______________有限公司

      _______年__月__日

    退稅申請書12

      編號:

      海關:

      根據(jù)你關簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號:_,本納稅人)

      已按規(guī)定繳納稅款。按照有關規(guī)定,現(xiàn)申請退稅(及由此產(chǎn)生的銀行

      利息),請予核準。

      1.已繳稅款金額:

      關稅_元,增值稅_元,消費稅元,……

      2.申請退稅理由:

      3.申請退還金額:

      關稅_元,增值稅_元,消費稅_元,……

      4.申請人名稱:

      5.開戶銀行:

      6.開戶銀行賬號:

      申請人簽章:

      年月日

      申請人聯(lián)系地址:郵政編碼:

      聯(lián)系人:電話:

      注:《轉(zhuǎn)賬退稅申請書》一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書復印件送國庫,第二聯(lián)海關留存。

      ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

      說明:1.此申請書適用于以銀行劃轉(zhuǎn)方式退還稅款的情況。

      2.“申請退還金額”中所涉及的稅種應與原稅款專用繳款書上所列關稅、增值稅、消

      費稅或其他實際項目一致。

      3.按照《中華人民共和國進出口關稅條例》第52條第2款規(guī)定,納稅義務人發(fā)現(xiàn)多

      繳稅款的,可自繳納稅款之日起1年內(nèi)要求退還多繳的稅款并加算同期活期存款利息。

      4.此申請書需附原稅款專用繳款書復印件各一份。

      5.此申請書需申請人簽字并加蓋單位公章。

    退稅申請書13

    國稅局:

      茲有_______有限公司,稅號:330103768______。____年銷售收入:____元,____年應納稅所得額:____元,已繳所得稅:___元。根據(jù)國家稅收政策,應減免所得稅額:___元,實際減免所得稅額:___元,應退稅額:___元。特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:____元。望批準!

      申請人:______有限公司

      ____年__月__日

    退稅申請書14

    國家稅務局:

      我公司于____年5月31日完成____年度企業(yè)所得稅匯算清繳,____年一至四季度累計實際已預繳企業(yè)所得稅額元;____年度企業(yè)所得稅匯算清繳實際應納企業(yè)所得稅額元;____年度多繳納企業(yè)所得稅額元;____年度應退企業(yè)所得稅額元。

      根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第五十四條第二款“企業(yè)應當自年度終了之日起五個月內(nèi),向稅務機關報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結(jié)清應繳應退稅款。”及《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》(國稅發(fā)[20xx]79號)第十一條“預繳稅款超過應納稅款的,主管稅務機關應及時按有關規(guī)定辦理退稅。”之規(guī)定,我公司申請退稅元。

      特此申請,請貴局審核予以退稅。

    江蘇__機械有限公司

      20__年__月__日

    退稅申請書15

    ______________海關:

      根據(jù)你關簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號:__________),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款,按照有關規(guī)定現(xiàn)申請退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請予核準。

      1.已繳稅款金額:

      關稅________________元,增值稅________________元,消費稅_______________元。

      2.申請退稅理由:________________________________________________________。

      3.申請退還金額:

      關稅________________元,增值稅________________元,消費稅_______________元。

      4.取款人姓名:____________________________________________________________

      5.取款人單位:____________________________________________________________

      6.取款人有效身份證明號碼:________________________________________________

      申請人簽章:______________________________

      ____________年____________月____________日

      申請單位聯(lián)系地址:________________________

      郵政編碼:________________________________

      聯(lián)系人:__________________________________

      電話:____________________________________

      注:《現(xiàn)金退稅申請書》一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書復印件送國庫,第二聯(lián)海關留存。

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