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    履職審計崗位職責(zé)

    時間:2023-03-22 18:45:16 崗位職責(zé) 我要投稿
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    履職審計崗位職責(zé)

      在現(xiàn)實(shí)社會中,人們運(yùn)用到崗位職責(zé)的場合不斷增多,制定崗位職責(zé)可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。那么崗位職責(zé)的格式,你掌握了嗎?以下是小編收集整理的履職審計崗位職責(zé),僅供參考,希望能夠幫助到大家。

    履職審計崗位職責(zé)

    履職審計崗位職責(zé)1

      一、審計的目的:

      在有效的監(jiān)督下規(guī)范和改善我們的各項工作,杜絕違規(guī)、違紀(jì)、違法、犯罪現(xiàn)象的發(fā)生,為企業(yè)健康持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航。

      二、審計的.內(nèi)容:

      1.在審計負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下,對集團(tuán)內(nèi)各公司股權(quán)的真實(shí)構(gòu)成、股金是否到位、證件手8.對集團(tuán)內(nèi)各公司稅金計提、繳納情況,稅收籌劃合法性進(jìn)行審計。

      9.對集團(tuán)內(nèi)各公司原料采購(含設(shè)備)、銷售折讓政策的執(zhí)行情況進(jìn)行審計。

      10.對集團(tuán)內(nèi)各公司員工工資標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況,工資資料(含獎金)的完整性、工資變動的合規(guī)性進(jìn)行審計。

      11.負(fù)責(zé)完成集團(tuán)董事會及經(jīng)營管理委員會交辦的其它工作和集團(tuán)內(nèi)各公司委托的其它審計事項。

      審計的目的不僅僅是為了查找和發(fā)現(xiàn)問題,更重要的是要實(shí)事求是地反映經(jīng)營管理中的一些具體問題并形成審計報告并附有整改建議呈送相關(guān)責(zé)任人和部門,然后還要監(jiān)督落實(shí)整改方案和措施以及整改進(jìn)度和效果。

    履職審計崗位職責(zé)2

      一、財務(wù)收支審計:根據(jù)審計工作計劃實(shí)施財務(wù)收支審計。審計單位收支及債權(quán)債務(wù)情況,資產(chǎn)管理情況,每年的預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行情況和決算審計等;審計收費(fèi)情況,審計收支兩條線執(zhí)行情況;對學(xué)校銀行存款和銀行大額支出進(jìn)行月度審計審簽;

      二、專項資金審計:審計項目的立項、審批情況,預(yù)算執(zhí)行情況,項目招投標(biāo)情況,財務(wù)決算情況,資產(chǎn)管理情況等;

      三、內(nèi)部控制制度測評:根據(jù)需要實(shí)施內(nèi)部控制制度測評工作。審計單位內(nèi)部控制制度的`建立健全及執(zhí)行情況的審計,對二級單位內(nèi)部控制建立和執(zhí)行情況進(jìn)行審計;對科研管理內(nèi)部控制建立和執(zhí)行情況進(jìn)行審計;

      四、資產(chǎn)經(jīng)營公司的審計:企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債和損益審計;

      五、負(fù)責(zé)房屋租賃等收入合同的審簽工作;

      六、負(fù)責(zé)做好財務(wù)審計項目檔案的立卷、整理、歸檔及保密工作;

      七、負(fù)責(zé)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

    履職審計崗位職責(zé)3

      1.1職責(zé)描述

      1、復(fù)查和評估公司規(guī)章

      2、聘任內(nèi)部審計的獨(dú)立審計師并監(jiān)督其工作,復(fù)查該獨(dú)立審計師的獨(dú)立性

      3、與管理層審核內(nèi)部審計部的工作

      4、與管理層、內(nèi)部審計部和外聘獨(dú)立審計師討論公司經(jīng)確定的重大缺陷和實(shí)質(zhì)性弱點(diǎn)

      5、其他與公司風(fēng)險管理以及內(nèi)部控制相關(guān)的職責(zé)

      6、定期對工作進(jìn)行檢查、總結(jié),對存在的問題及時提出改進(jìn)意見。

      7、組織協(xié)調(diào)本部門與各部門的工作關(guān)系,按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作任務(wù)。

      1.2任職資格與任免

      1、知識教育水平要求:大專以上學(xué)歷,熟悉國家有關(guān)政策及法律、法規(guī)、合同等有關(guān)知識;熟悉企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品及生產(chǎn)技術(shù)方面的知識。

      2、崗位技能要求:有較強(qiáng)的`組織管理能力、溝通協(xié)調(diào)能力、寫作和語言表達(dá)能力、良好的人際交往能力。

      3、素質(zhì)要求:身體健康、精力充沛,有較強(qiáng)的責(zé)任心和創(chuàng)新精神,無特殊性別與年齡要求。

      4、任免:本崗位人員由公司審計委員會任免。

      1.3垂直與橫向關(guān)系

      1.垂直關(guān)系:上級:董事會、審計委員會、總裁、副總裁;下級:本部門崗位人員。

      2.橫向關(guān)系:各管理部門負(fù)責(zé)人、各分公司負(fù)責(zé)人。

    履職審計崗位職責(zé)4

      1、審計人員在院領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作,接受上級部門指導(dǎo),依據(jù)國家法律、法規(guī)和政策的規(guī)定,對本單位的會計資料和經(jīng)濟(jì)活動的過程和結(jié)果進(jìn)行審計。

      2、內(nèi)部審計人員辦理審計事項,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守內(nèi)部審計準(zhǔn)則和內(nèi)部審計人員職責(zé)道德規(guī)范,依法審計,忠于職守,做到獨(dú)立、客觀、公正、保密。

      3、負(fù)責(zé)本單位內(nèi)部審計工作,對本單位的財務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動的真實(shí)性、合法性進(jìn)行監(jiān)督審核。

      4、審計本單位內(nèi)部對國家有關(guān)政策法規(guī)和財經(jīng)制度的執(zhí)行情況,評價醫(yī)療服務(wù)的效益,提出改進(jìn)措施。

      5、對嚴(yán)重違反財經(jīng)法紀(jì)和嚴(yán)重失職,造成重大經(jīng)濟(jì)損失的行為,及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報,必要時提出建議。

      6、定期向領(lǐng)導(dǎo)報告工作,對審計工作中的'重大事項,向上級內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)反映。

      7、按照審計主任的安排,搞好審計項目資料的整理、歸檔、保存工作。

      8、完成科內(nèi)安排的其他各項工作。

    履職審計崗位職責(zé)5

      1.公司工程招標(biāo)、投標(biāo)、定標(biāo)的備案工作

      1.1從工程招標(biāo)、合同、設(shè)備、工藝設(shè)備采購定標(biāo)的全過程把關(guān),出具定標(biāo)報告。

      1.2及時出具審計意見,最終形成審計報告。

      1.3同時根據(jù)公司內(nèi)部相關(guān)規(guī)定對投資項目建設(shè)進(jìn)行全過程的審查監(jiān)督,

      2.工程預(yù)算控制、工程進(jìn)度的撥付工程款全過程跟蹤審計工作。

      2.1審核工程項目預(yù)算控制價、工程分包控制價的`合理性出具合理意見。

      2.2工程施工階段、從土建工程、工藝管道安裝、電氣自動化控制設(shè)備安裝的進(jìn)度撥款的審查工作。

      2.3.定期組織對子公司及項目公司工程實(shí)施的監(jiān)督檢查。

      2.4組織有關(guān)人員對公司工程施工過程中發(fā)生的有問題簽證進(jìn)行調(diào)查,提出建議。

      2.5對公司工程實(shí)施中發(fā)生的風(fēng)險及時出具體措施和跟蹤落實(shí)情況。

      3.1審計前審查竣工資料是否合理、合法、完善。

      3.2重點(diǎn)審查隱蔽驗收記錄,審查隱蔽工程驗收記錄。

    履職審計崗位職責(zé)6

      作為審計部審計崗的職員,根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的安排,主要完成以下方面的工作:

      1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)及集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)章制度,嚴(yán)格遵守審計職業(yè)道德。

      2、制定內(nèi)部審計制度、審計規(guī)范和管理辦法等。

      3、根據(jù)企業(yè)經(jīng)營計劃、經(jīng)營目標(biāo)以及年度工作重點(diǎn)、審計資源等具體情況,確定內(nèi)部審計工作重點(diǎn),編制年度審計計劃。

      4、在審計工作分管領(lǐng)導(dǎo)和審計部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下,對以下事項進(jìn)行審計監(jiān)督和審計評價:

      ⑴貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī),集團(tuán)公司和本單位發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營決策、規(guī)章制度情況;

      ⑵財務(wù)狀況、財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)營活動;

      ⑶工程管理、合同管理、物資采購及招投標(biāo)情況;⑷企業(yè)對外投資、借款、擔(dān)保情況;

      ⑹企業(yè)經(jīng)營管理和效益情況,經(jīng)營目標(biāo)完成情況;⑺企業(yè)內(nèi)部控制制度的健全性、有效性以及風(fēng)險管理情況;

      ⑻接受信訪、紀(jì)檢等部門委托,對各種違法違規(guī)行為進(jìn)行專項審計。

      ⑼公司領(lǐng)導(dǎo)安排和根據(jù)工作需要開展的其他審計事項。

      5、需要委托中介機(jī)構(gòu)審計的`事項,負(fù)責(zé)對中介機(jī)構(gòu)的

      聘用、協(xié)調(diào)、費(fèi)用支付等,對中介機(jī)構(gòu)的審計工作底稿、審計報告等資料進(jìn)行審核。

      6、負(fù)責(zé)將審計項目的所有資料按檔案管理的有關(guān)規(guī)定整理歸檔。

      7、監(jiān)督被審計單位執(zhí)行審計決定情況。

      8、對各權(quán)屬單位的內(nèi)部審計工作進(jìn)行指導(dǎo)和檢查。

      9、審計檔案的整理、借閱登記等管理工作。

      10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

    履職審計崗位職責(zé)7

      1、在處長和分管副處長的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作;

      2、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和制度,制定全系統(tǒng)內(nèi)部審計的'工作制度和實(shí)施辦法;

      3、負(fù)責(zé)擬訂年度內(nèi)部審計工作目標(biāo)、工作計劃;

      4、負(fù)責(zé)全系統(tǒng)內(nèi)部審計業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作,發(fā)現(xiàn)工作異常情況,及時報告;

      5、負(fù)責(zé)組織實(shí)施全系統(tǒng)內(nèi)部財務(wù)審計和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,撰寫審計報告、審計意見書和審計決定;

      6、負(fù)責(zé)落實(shí)審計部門的審計決定,監(jiān)督系統(tǒng)被審計單位落實(shí)內(nèi)部審計決定;

      7、負(fù)責(zé)上報年度內(nèi)部審計工作總結(jié)、整理歸檔審計資料;

      8、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計協(xié)會相關(guān)工作;

      9、負(fù)責(zé)協(xié)助做好全系統(tǒng)內(nèi)部審計管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作;

      10、負(fù)責(zé)與審計、內(nèi)審協(xié)會等部門的協(xié)調(diào)工作;

      11、負(fù)責(zé)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。B崗預(yù)算管理或其他崗位人員不在崗時,負(fù)責(zé)其各項工作。

    履職審計崗位職責(zé)8

      一、審計監(jiān)察中心職則

      1、在公司董事會和總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)公司及控股子公司企業(yè)的審計工作。有權(quán)要求公司及子公司報送財務(wù)收支計劃、資金計劃、財務(wù)預(yù)算、財務(wù)決算、賬目、憑證、賬簿、報表等有關(guān)文件資料,檢查資金、資產(chǎn)管理及使用等情況。

      2、負(fù)責(zé)企業(yè)常規(guī)年度財務(wù)審計管理工作和根據(jù)公司董事會和總經(jīng)理要求,開展過程審計或?qū)m棇徲嫞蚨聲涂偨?jīng)理提交審計工作計劃和審計報告,對審計報告的正確性、可靠性、合理性負(fù)責(zé),按時完成審計工作任務(wù)。

      3、評審企業(yè)內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風(fēng)險管理,檢查企業(yè)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況,并對其有效性、合理性、經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行評價,為企業(yè)優(yōu)化管理提出審計意見和建議。

      4、跟蹤企業(yè)的經(jīng)營活動情況,防錯糾弊。對企業(yè)的建設(shè)工程和重大技術(shù)改造、大修檢修等的立項、工程招標(biāo)、概(預(yù))算、決算和竣工交付使用、物資(勞務(wù))采購、產(chǎn)品銷售、對外投資及內(nèi)部控制等經(jīng)濟(jì)活動和重要的經(jīng)濟(jì)合同等進(jìn)行審計監(jiān)督。

      5、對審計中有關(guān)事項及審計中發(fā)現(xiàn)的問題召開調(diào)查會,并索取證明材料,并提出制止、糾正違反企業(yè)制度規(guī)定等事項的意見,及提出改進(jìn)的工作建議。

      6、對阻撓、拒絕審計和弄虛作假、破壞審計工作的被審計對象,提請公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,采取必要的臨時措施,提出追究被審計對象的責(zé)任的`建議。

      7、協(xié)助監(jiān)事會工作。負(fù)責(zé)組織、聯(lián)系、協(xié)調(diào)、外引審計資源服務(wù)等管理工作。

      8、制訂審計管理制度,經(jīng)董事會審批后執(zhí)行。

      9、完成公司布置的其它工作。

      二、審計監(jiān)察中心經(jīng)理崗位職責(zé)

      1、組織內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),支持審計人員依照國家的相關(guān)法律、法規(guī)及公司的規(guī)章制度行使其審計監(jiān)督權(quán)。

      2、全面負(fù)責(zé)審計部工作,組織制定審計規(guī)章制度、辦法、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案并貫徹落實(shí)。

      3、負(fù)責(zé)審計報告和審計調(diào)查報告的審核,參加審計項目實(shí)施,掌握集團(tuán)經(jīng)營管理中存在的傾向性、普遍性問題,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考信息。

      4、負(fù)責(zé)督辦經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的審計結(jié)論和處理意見的執(zhí)行情況。

      5、負(fù)責(zé)并參與公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計活動。

      6、負(fù)責(zé)公司審計咨詢工作,為被審單位提供管理咨詢服務(wù)。

      7、對本部門內(nèi)部檔案資料的安全、完整、保密負(fù)責(zé)。對被審單位提供的有關(guān)資料負(fù)保密責(zé)任。

      8、對發(fā)現(xiàn)違反國家法律法規(guī)和公司內(nèi)部管理制度的行為及時報告。對發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制管理漏洞等問題,及時提出改進(jìn)建議。

      9、組織協(xié)調(diào)部門內(nèi)部工作,定期召開部門工作會議,溝通交流情況,安排工作。

      10、加強(qiáng)內(nèi)部管理,合理安排、配置各審計崗位人員,負(fù)責(zé)部門員工的管理和考核。

      11、負(fù)責(zé)組織完成上級安排的其他工作。

      三、審計監(jiān)察中心主管位職責(zé)

      1、協(xié)助經(jīng)理對本中心進(jìn)行管理,推動審計工作的順利開展。

      2、協(xié)助經(jīng)理制定內(nèi)部審計規(guī)章制度、辦法、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案等,并具體負(fù)責(zé)實(shí)施。

      3、協(xié)助經(jīng)理組織并參與公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟(jì)合同的專題審計活動。

      4、負(fù)責(zé)各項常規(guī)審計工作的實(shí)施,負(fù)責(zé)審計工作底稿的復(fù)核,審計報告和審計調(diào)查報告的編寫工作。

      5、負(fù)責(zé)審計結(jié)論和處理意見執(zhí)行情況的檢查、督辦工作。

      6、協(xié)助經(jīng)理開展咨詢工作和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

      7、完成上級安排的其他工作。

      四、審計監(jiān)察中心審計員崗位職責(zé)

      1、參與制定公司內(nèi)部審計規(guī)章制度、辦法、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案等工作。

      2、參加各項常規(guī)審計工作的實(shí)施,并具體負(fù)責(zé)所涉及審計事項審計工作底稿的編制。

      3、參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計活動。

      4、負(fù)責(zé)對所涉及的審計事項,編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議。

      5、負(fù)責(zé)有關(guān)審計資料的原始調(diào)查、手機(jī)、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密。

      6、參與審計相關(guān)業(yè)務(wù)制度和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和培訓(xùn),不斷提升審計業(yè)務(wù)水平。

      7、做好審計管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)管理和安全運(yùn)行維護(hù)工作。 8、完成上級安排的其他工作。

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